2023년도 예산액 : 5조 9,229억 원
(단위: 억 원)
이전수입 | 자체수입 | 기타 | 내부거래 | 합계 | ||
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중앙정부이전수입 | 지방자치단체이전수입 | 기타이전수입 | ||||
53,643 | 4,687 | 40 | 92 | 767 | - | 59,229 |
(단위: 억원)
인건비 | 물건비 | 이전지출 | 자본지출 | 상환지출 | 전출금등 | 예비비 및 기타 | 내부거래 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,164 | 2,629 | 5,683 | 9,066 | 229 | 22,646 | 772 | 40 | 59,229 |
(단위 : 백만 원, %)
구 분 | 계 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 연평균 증가율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 39,915,899 | 7,582,559 | 7,887,774 | 8,078,102 | 8,152,523 | 8,214,941 | 2.0 |
교특회계 | 35,219,613 | 6,327,597 | 6,716,570 | 7,111,059 | 7,394,277 | 7,670,110 | 4.9 |
기 금 | 4,696,286 | 1,254,962 | 1,171,204 | 967,043 | 758,246 | 544,831 | △18.8 |
중앙정부 이전수입 | ↑ 5.0% | 지방교육재정교부금 등 국가재정계획에 따라 연평균 5.0% 증가 전망 |
지방자치단체 이전수입 | ↑ 3.2% | 지방교육세 시․도세 등 지방세 소폭 증가 및 학교용지일반회계부담금 증가가 예상되어 연평균 3.2% 증가 전망 |
자체수입 | ↑ 3.1% | 기준 금리 인상으로 이자수입 소폭 증가, 자산 수입 보유재산 매각 등으로 연평균 3.1% 증가 전망 |
기타 및 내부거래 | ↑ 5.8% | 내국세에 연동된 보통교부금 증가로 내진보강, 그린스마트스쿨 등에 필요한 교육환경개선비가 전액 반영되어 연평균 5.8% 증가 전망 |
기금수입 | ↓ 18.8% | 공무원주택임차기금 2.6% 증가, 통폐합학교지원기금 9.9% 증가, 교육재정안정화기금 100% 감소, 교육시설환경개선기금 19.5% 감소 전망 |
(단위 : 백만 원, %)
구 분 | 계 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 연평균 증가율 | |
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계 | 39,915,899 | 7,582,559 | 7,887,774 | 8,078,102 | 8,152,523 | 8,214,941 | 2.0 | |
교육비특별회계 | 35,219,613 | 6,327,597 | 6,716,570 | 7,111,059 | 7,394,277 | 7,670,110 | 4.9 | |
| 이전수입 | 33,552,647 | 6,081,744 | 6,366,080 | 6,757,628 | 7,037,326 | 7,309,869 | 4.7 |
| 자체수입 | 307,812 | 57,443 | 60,054 | 61,995 | 63,515 | 64,805 | 3.1 |
| 차입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 기타 | 448,180 | 77,436 | 90,436 | 91,436 | 93,436 | 95,436 | 5.4 |
| 내부거래 | 910,974 | 110,974 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 15.9 |
기금수입 | 4,696,286 | 1,254,962 | 1,171,204 | 967,043 | 758,246 | 544,831 | △18.8 | |
| 공무원주택 임차기금 | 23,543 | 4,464 | 4,663 | 4,660 | 4,814 | 4,942 | 2.6 |
| 통폐합학교 지원기금 | 1,111,486 | 260,421 | 255,791 | 226,046 | 197,787 | 171,441 | △9.9 |
| 교육재정 안정화기금 | 110,974 | 110,974 | 0 | 0 | 0 | 0 | △100 |
| 시설환경 개선기금 | 3,450,283 | 879,103 | 910,750 | 736,337 | 555,645 | 368,448 | △19.5 |
경상지출 | ↓ 0.8% | 인력운영경비 및 기본운영비 증대로 행정운영경비 3.7% 증가, 재무활동 19.0% 감소로 전체 경상지출 0.8% 감소 전망 |
사업비 | ↑ 6.5% | (교육사업비) 교수학습활동지원, 누리과정교육비, 유아교육지원 등 10개 사업으로 이루어지며 연평균 6.5% 증가 전망 |
(단위 : 백만 원, %)
구 분 | 계 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 연평균 증가율 | |
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계 | 39,915,899 | 7,582,559 | 7,887,774 | 8,078,102 | 8,152,523 | 8,214,941 | 2.0 | |
경상지출 | 24,102,857 | 4,860,806 | 4,930,131 | 4,863,316 | 4,740,644 | 4,707,960 | △0.8 | |
| 교육비특별회계 | 19,564,873 | 3,634,129 | 3,794,172 | 3,930,032 | 4,014,244 | 4,192,296 | 3.6 |
| 기금 | 4,537,984 | 1,226,677 | 1,135,959 | 933,284 | 726,400 | 515,664 | △19.5 |
사업비 | 15,813,042 | 2,721,753 | 2,957,643 | 3,214,786 | 3,411,879 | 3,506,981 | 6.5 | |
| 교육비특별회계 | 15,654,740 | 2,693,468 | 2,922,398 | 3,181,027 | 3,380,033 | 3,477,814 | 6.6 |
| 기금 | 158,302 | 28,285 | 35,245 | 33,759 | 31,846 | 29,167 | 0.8 |